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Calendario Fiscal 2025

ÍNDICE

Calendario Fiscal 2025 para Autónomos y PYMES: Fechas Clave y Modelos a Presentar

Mantenerse al día con las obligaciones fiscales es esencial para autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMES). A continuación, vamos a detallar las fechas más relevantes del calendario fiscal 2025 en España, así como los modelos que deben presentarse en cada periodo.

Primer Trimestre (Enero – Marzo)

Enero 2025:

  • Hasta el 20 de enero:
    • Modelo 111: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales.
    • Modelo 115: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rentas de alquileres de inmuebles urbanos.
    • Modelo 123: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario.
  • Hasta el 31 de enero:
    • Modelo 180: Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rentas de alquileres de inmuebles urbanos.
    • Modelo 190: Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales.
    • Modelo 193: Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario.

Segundo Trimestre (Abril – Junio)

Abril 2025:

  • Del 1 al 21 de abril:
    • Modelo 111: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales.
    • Modelo 115: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rentas de alquileres de inmuebles urbanos.
    • Modelo 123: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario.
    • Modelo 303: Declaración trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
    • Modelo 130: Pago fraccionado del IRPF para actividades en estimación directa.

Tercer Trimestre (Julio – Septiembre)

Julio 2025:

  • Del 1 al 21 de julio:
    • Modelo 111: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales.
    • Modelo 115: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rentas de alquileres de inmuebles urbanos.
    • Modelo 123: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario.
    • Modelo 303: Declaración trimestral del IVA.
    • Modelo 130: Pago fraccionado del IRPF para actividades en estimación directa.

Cuarto Trimestre (Octubre – Diciembre)

Octubre 2025:

  • Del 1 al 20 de octubre:
    • Modelo 111: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales.
    • Modelo 115: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rentas de alquileres de inmuebles urbanos.
    • Modelo 123: Declaración trimestral de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario.
    • Modelo 303: Declaración trimestral del IVA.
    • Modelo 130: Pago fraccionado del IRPF para actividades en estimación directa.

Enero 2026:

  • Hasta el 31 de enero:
    • Modelos 180, 190 y 193: Resúmenes anuales correspondientes al ejercicio 2025.
factura electronica obligatoria

Es fundamental que autónomos y PYMES cumplan con estas obligaciones en los plazos establecidos para evitar sanciones. Para una gestión más eficiente y evitar olvidos, se recomienda utilizar herramientas de gestión fiscal y contable que ayuden a automatizar y recordar estas fechas clave.

Nota: Las fechas y modelos mencionados están basados en el calendario fiscal general para 2025. Dependiendo de la actividad y situación específica de cada contribuyente, pueden existir obligaciones adicionales o diferentes.

¿Cómo puede ayudar IDITIC Software a autónomos, PYMES y empresas?

Gestionar correctamente el calendario fiscal es clave para evitar sanciones y optimizar la administración financiera. IDITIC Software ofrece soluciones digitales que permiten a autónomos y empresas llevar un control eficiente de sus obligaciones fiscales. Algunas de las funcionalidades clave incluyen:

  • Automatización de procesos contables: Con nuestro software 3iConta, IDITIC facilita la contabilidad del negocio, evitando errores y asegurando el cumplimiento de la legalidad y los plazos de forma clara, sencilla y ágil.
  • Gestión integral del negocio: A través de 3iGestion, permite generar y administrar facturas, llevar un registro de clientes, controlar existencias y obtener una visión global del estado del negocio.
  • Adaptabilidad y escalabilidad: Las soluciones de IDITIC se adaptan a todo tipo de empresas, desde autónomos hasta grandes corporaciones, ofreciendo herramientas que crecen junto con el negocio.
  • Soporte especializado: Un equipo de expertos está disponible para guiar y asesorar en el proceso de implantación del software, asegurando una transición sin problemas y una utilización óptima de las herramientas.

Con IDITIC Software, autónomos, PYMES y empresas pueden simplificar la gestión de su calendario fiscal, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando su tiempo y recursos.

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